You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 23 Next »

Tagastatud arve menetlemise kohta loe täpsemalt siit.


Ostuarve menetlusprotsess ei toimu tavapärase suunamise ploki kaudu, suunamist võib vajadusel kasutada, kui kellelegi on vajalik ostuarve teadmiseks edastada. Ostuarvega seotud ülesanded ja teavitused saadetakse automaatselt, kui on täidetud vastavad lahtrid arve ridades (s.o varade eest vastutav isik, kontrollija, kinnitaja). Ka ei pea tegema eraldi suunamist rahandusosakonnale.


Sisukord

Arve reale/ridadeks jagamine

Jagamiseks määratud ostuarved kuvatakse jagajale DHISi avalehel Jagamiseks määratud ostuarved plokis.


Arve jagatakse ridadele finantsallika põhiselt, näiteks, kui mitmerealine arve tasutakse ühest finantsallikast, siis töövoogu märkida see ühe reana.

  • Arve rea lisamiseks tuleb vajutada nuppu Lisa uus rida (vt allolev joonis p 2). Seejärel tekib esimene rida, kus on eeltäidetud arve andmetesse märgitud info põhjal netosummaKM%KM summabrutosumma ja valuuta väljad. Kohustuslikult täidetavad väljad on tähistatud tärniga ehk kauba/teenuse kirjeldusfinantsallikas ja finantsallika käsutaja.
  • Nupp Lisa uus rida kogu jäägi peale lisab rea, kus summa lahter on täidetud veel arve ridades jagamata summaga. Eeltäidetud summat saab muuta ning minimaalselt kohustuslik on täita kauba/teenuse kirjeldus, finantsallika ja finantsallika käsutaja lahtrid.
  • Vajadusel saab märkida varade eest vastutava isiku (kohustuslik, kui arve üldandmetes on arve märgitud varadega seotud arveks) ja kontrollija vastavatesse lahtritesse.
  • Vajadusel saab märkida projekti koodi ja kommentaari.
  • Ridade kustutamiseks saab kasutada nuppe Kustuta valitud read või Kustuta kõik read. Esimesel juhul kustutatakse read, mille ette olevasse märkeruutu on tehtud linnuke.
  • Kui vajalikud andmed on sisestatud, tuleb töövoog salvestada vajutades Salvesta ja saada kinnitamiseks nuppu, mille peale liigub töövoog järgmisesse etappi. 

  • Kui arvel on mitu jagajat ja esimene jagaja on ülesande täitnud (s.t lisanud ja salvestanud arve read vajalike andmetega), tuleb tal ostuarve edasi saata järgmisele jagajale vajutades selleks nuppu >>Arve jagaja arve ridade tabeli all  (vt joonis). Vajadusel saab arvet jagajate vahel edasi-tagasi liigutada - vajutades nupule <<Arve jagaja liigub arve eelmisele jagajale tagasi. Jagajate nimed esitatakse arve ridade kohal (vt ülalolev joonis p 1), rasvases kirjas on märgitud nimi, kelle käes parajasti ülesanne on.

Ostudokumendi salvestamine ja ootele jätmine (ei kehti arve rea jagajalt - jagajale edastamisel)

Ostudokumendi salvestamiseks on kaks võimalust: nupud Salvesta ja Salvesta ja saada kinnitamiseks. Esimesega neist on võimalik kanne salvestada ja ootele jätta (sellest annab märku ja avanev pop-up hoiatus, mis ütleb, et töövoogu menetlusse ei saadeta). Vajutades nupule Salvesta ja saada kinnitamiseks (vt allolev joonis p 2) ja eeldusel, et kõik kohustuslikud andmeväljad on täidetud ning arve summa on ridadele jaotatud, liigub ostudokumendi töövoog järgmisesse menetlusetappi. Sellest annab märku muutunud üldstaatus, mis on vastavalt Kontrollimisel või Kinnitamisel ning lisaks saadetakse vastav teavitus arve menetlejale (tekib e-posti plokk). 

Kontroll töövoo liikumisest

Selleks, et ostudokument liiguks järgmisesse menetlusetappi, ei tohi arve andmetes ja arve ridades olevad summa üksteisest erineda (v.a kui arve liigub edasi järgmisele jagajale). Kui arve reale jaotatud kogusumma erineb arve andmetes toodud summast, annab töövoog Ridade summa järel sellest märku: osa summast on Katmata või Ületatud (vt allolev joonis p 3). Lisaks erinevad ostudokumendi üldstaatus (vt joonis p1) ja arve staatus arve ridades (vt joonis p 2), mis tähendab, et töövoog ei ole liikunud edasi järgmisele menetlejale. 



  • No labels